FinanceiroQuanto custa não ter sistema na sua loja de moda: o cálculo que a maioria dos lojistas nunca fez
Lojas de roupas sem sistema perdem R$ 1.700/mês em shrinkage, retrabalho e erro de caixa. Veja o cálculo com números reais antes de decidir.

A inadimplência é um desafio constante para muitas empresas, que impacta diretamente o fluxo de caixa e a saúde financeira do negócio. No entanto, uma comunicação clara e eficaz, por meio de mensagens de cobrança, pode fazer toda a diferença na hora de cobrar pagamentos pendentes.
Neste blog post, apresentamos 35 modelos prontos de mensagens de cobrança que irão ajudar sua empresa a reduzir inadimplências e melhorar a recuperação de créditos.
Com esses modelos, você estará equipado para lidar com diversas situações de cobrança de maneira profissional e eficaz, mantendo um bom relacionamento com seus clientes.
Aproveite as dicas!
Quando bem-elaboradas, as mensagens de cobrança ajudam a manter o fluxo de caixa em ordem, reduzir a inadimplência e ainda fortalecer o relacionamento com os clientes. Entenda melhor a importância desse tipo de cobrança:
Mensagens de cobrança eficazes asseguram que os pagamentos sejam feitos no prazo, o que é vital para a estabilidade financeira da empresa. Permitindo, assim, que a empresa pague suas próprias contas, invista no crescimento e mantenha suas operações funcionando sem maiores problemas.
Ao enviar lembretes amigáveis e notificações claras, as mensagens de cobrança ajudam a diminuir a quantidade de pagamentos atrasados. Afinal, quanto mais cedo o cliente for lembrado sobre a dívida, maiores são as chances de ele realizar o pagamento.
Mensagens de cobrança enviadas de forma educada e profissional mostram ao cliente que a empresa se importa com o relacionamento e está disposta a ajudar a resolver problemas financeiros. O que pode aumentar a lealdade do cliente e melhorar a imagem da empresa.
Mensagens de cobrança bem-formuladas ajudam a evitar mal-entendidos e conflitos. Elas fornecem informações claras sobre o valor devido, a data de vencimento e as consequências de não pagar, evitando surpresas desagradáveis para ambas as partes.
Utilizar modelos prontos e ferramentas de automação permite que as empresas enviem mensagens de cobrança de maneira mais eficiente e consistente. Reduzindo de maneira considerável o trabalho manual e aumenta a eficácia do processo de cobrança.
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Aqui estão alguns tipos comuns de mensagens de cobrança que você pode usar para ajudar a reduzir a inadimplência e melhorar o fluxo de caixa da sua empresa:
Informar o cliente, de maneira gentil, sobre um pagamento que está prestes a vencer.
Exemplo: “Prezado(a) [Nome do(a) Cliente], gostaríamos de lembrá-lo(a) de que sua fatura no valor de [Valor] vence em [Data]. Agradecemos desde já pela sua atenção e colaboração.”
Avisar o cliente que a data de vencimento está se aproximando.
Exemplo: “Prezado(a) [Nome do(a) Cliente], esperamos que esteja bem. Este é um lembrete de que sua fatura de [Valor] vence em dois dias, no dia [Data]. Efetue o pagamento a tempo para evitar transtornos.”
Informar o cliente de que o pagamento está atrasado e solicitar ação imediata.
Exemplo: “Prezado(a) [Nome do(a) Cliente], notamos que sua fatura de [Valor] venceu em [Data]. Pedimos gentilmente que regularize o pagamento o mais breve possível para evitar quaisquer encargos adicionais. Agradecemos sua compreensão.”
Fazer um segundo contato com o cliente após o vencimento e um primeiro aviso de atraso.
Exemplo: “Prezado(a) [Nome do(a) Cliente], gostaríamos de lembrá-lo(a) de que sua fatura de [Valor] está vencida desde [Data]. Por favor, entre em contato conosco para regularizar a situação. Estamos à disposição para auxiliá-lo(a) no que for preciso.”
Última tentativa de contato antes de considerar medidas legais ou outros passos mais drásticos.
Exemplo: “Prezado(a) [Nome do(a) Cliente], lamentamos informar que sua fatura de [Valor], vencida desde [Data], ainda não foi paga. Se o pagamento não for recebido até [Nova Data], poderemos tomar medidas adicionais. Agradecemos sua colaboração.”
Para que as mensagens de cobrança sejam eficientes, é importante seguirem uma estrutura clara e mantenham um tom educado e respeitoso. Além disso, o tem e a linguagem também devem ser adequados para não haver dupla interpretação ou mal-entendidos entre as partes.
Aqui estão os elementos essenciais que cada mensagem de cobrança deve incluir:
Para que as mensagens de cobrança sejam eficazes e mantenham um bom relacionamento com os clientes, é essencial seguir algumas diretrizes de tom e linguagem:
A seguir, construímos 35 modelos de mensagens de cobrança curtas para ajudar você no dia a dia com clientes inadimplentes:
Estamos passando para lembrar que o pagamento de [valor] referente à [produto/serviço] vence em [data]. Para evitar imprevistos, segue o link para pagamento: [link]. Qualquer dúvida, estamos por aqui!
Tudo bem? Um lembrete rápido: o pagamento do [produto/serviço] está programado para [data]. Se precisar de ajuda, é só avisar.
Só para garantir que não passe despercebido: o vencimento de sua fatura de [valor] é em [data]. Caso já tenha resolvido, ignore esta mensagem.
Este é um lembrete gentil sobre o pagamento pendente de [valor]. Você pode efetuar o pagamento até [data]. Segue o link: [link].
Gostaríamos de lembrar que sua conta referente a [produto/serviço] vence em breve, no dia [data]. Estamos aqui caso tenha alguma dúvida!
Notamos que o pagamento referente a [produto/serviço] venceu em [data]. Gostaríamos de ajudá-lo a regularizar. Segue o link para pagamento: [link].
O pagamento da fatura de [valor], vencida em [data], ainda não foi identificado. Se precisar de ajuda, por favor, entre em contato conosco.
Só para avisar, sua fatura está em atraso desde [data]. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas ou renegociar, caso necessário.
Percebemos que sua conta vencida em [data] ainda não foi quitada. Por favor, regularize para evitar interrupções no serviço.
Gentilmente, lembramos que o pagamento da sua fatura está pendente. Para sua comodidade, segue o link de pagamento: [link].
Seu pagamento de [valor] está em atraso desde [data]. Pedimos a regularização até [data final] para evitar ações como [consequência].
Sua fatura [número] encontra-se vencida. Caso o pagamento não seja efetuado até [data], podemos tomar medidas como [detalhar].
Estamos notificando sobre sua conta pendente desde [data]. Para evitar transtornos, regularize até [data limite].
Este é um aviso final sobre sua fatura em atraso. Solicitamos o pagamento até [data] para evitar [ação].
Estamos aguardando o pagamento da fatura [número], vencida em [data]. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere esta mensagem.
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Ao enviar mensagens de cobrança, é necessário estar ciente das considerações legais para garantir que o processo seja realizado de maneira correta e ética.
Nesse sentido, as mensagens de cobrança devem sempre respeitar a privacidade do cliente, tratando as informações pessoais e financeiras com confidencialidade.
Utilizar canais seguros de comunicação é fundamental para evitar a divulgação inadequada de dados sensíveis.
Além disso, as cobranças devem estar em conformidade com as leis locais e nacionais. No Brasil, por exemplo, é necessário observar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe práticas abusivas.
Por isso, familiarize-se com as leis de cobrança aplicáveis na sua região para assegurar que suas práticas estejam em conformidade com a legislação.
Outro aspecto importante é evitar o assédio ao cliente. Mensagens de cobrança não devem ser excessivamente frequentes ou ameaçadoras, pois isso pode caracterizar assédio.
Enviar lembretes de forma regular e profissional, sem pressionar ou intimidar o cliente, é essencial para manter um bom relacionamento.
A transparência também é fundamental. Seja claro e específico sobre os valores devidos, datas de vencimento e possíveis consequências do não pagamento.
Incluir todas as informações necessárias na mensagem de cobrança ajuda a evitar mal-entendidos e proporciona clareza ao cliente.
Manter registros de todas as comunicações de cobrança enviadas aos clientes é outra prática recomendada. Arquivar cópias das mensagens de cobrança e qualquer resposta recebida permite ter um histórico completo do processo, o que pode ser útil em caso de disputas judiciais.
Também é importante negociar e oferecer alternativas de pagamento, quando apropriado. Propor planos de pagamento ou outras soluções pode facilitar a regularização da dívida pelo cliente e mostrar disposição para ajudar.
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Conteúdo produzido pela equipe editorial da GestãoClick.
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